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关于XG农商行同业理财业务内部审计问题的探讨

日期:2020年04月02日 编辑:ad201107111759308692 作者:无忧论文网 点击次数:1051
论文价格:150元/篇 论文编号:lw202003292048352579 论文字数:27887 所属栏目:内部审计论文
论文地区:中国 论文语种:中文 论文用途:硕士毕业论文 Master Thesis
用是为了防范风险、提高工作效率和质量,是为业务发展服务的,而不是要阻碍业务发展的,内部审计部门与其他部门是“在同一条船上的”,只有在这样的环境意识下,内部审计的工作开展才有意义,才能顺利的进行下去,内部审计工作才能逐步被管理层重视。

图3-4XG农商银行内部审计组织架构图

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结束语


内部审计在农商银行的经营管理中处于什么样的地位还主要受其职能的发挥程度有关,内部审计它是农商银行风险控制的重要力量,也是管理者的重要管理手段之一.本文以XG农商银行为主体,采用案例分析和归纳总结的方法,在对实施农商银行同业理财业务内部审计工作的保障机制进行研宄的基础上,对其同业理财业务内部审计存在的问题进行了深入分析,发现农商银行在开展新业务过程中,在内部审计方面墨守成规,对内部审计的不重视是其内部审计工作中各种问题的根源,为此,在考虑实际情况的基础上,结合当前实际提出了几点的改进建议。综合全文而看,本文主要在对XG农商银行在同业理财业务内部审计工作开展研究过程中,结合农商银行的发展历史及体制建设方面提出问题,并对照问题提出创造良好的内部审计氛围、加强同业理财业务内部审计的人事管理、提高同业理财业务内部审计独立性、完善农商银行同业理财业务内部审计风险控制体系建设、改进农商银行同业理财业务内审技术与方法等建议以解决同业理财业务内部审计问题。

参考文献(略)